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内审:内部审计实操与案例解析431页

71.4 MB
中文
90
计点资料
2018
431页
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2020-11-08 11:19:38
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财务管理|审计
财务管理 | 审计

内审:内部审计实操与案例解析简介

内部审计是“审计家族”中重要的一员,其作用及重要性程度不亚于外部审计。作为内部审计人员,不仅需要掌握基础知识,熟悉审计业务,还需要有正确的思维方式、强大的心态及良好的沟通能力,这样才能更好地为企业的管理把好脉,找到企业经营管理中存在的风险,促进企业更加健康、有序、高效的发展。

作者具有十多年内部审计从业经验,涉及酒店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业。本书主要包含三部分内容,第一部分结合理论与实践,从内审人员的思维模式、心态出发,结合内审工作的总体框架,论述了一个内审人员应如何成长与发展;第二部分从宏观到微观,精选七大审计业务模块,辅之以案例解析,帮助读者举一反三,掌握并提升业务技能;第三部分是对全文重要内容的提炼和总结。

目录
第一部分 内审初窥 5
第一章 内审之我见 6
第二章 内审人员的自我修炼 7
第三章 新手上路 8
第二部分 实务操作 9
第四章 实务操作的总体思路 10
第五章 财务管理审计 11
第六章 采购管理审计 12
第七章 销售管理审计 13
第八章 仓库管理审计 14
第九章 人事管理审计 15
第十章 行政管理审计 16
第十一章 舞弊审计 17
第三部分 结语 18
一、合法性 19
二、合规性 20
三、合理性 21
四、效率性及效益性 22

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