本书汇集了查账工作中经常出现的实务问题及相关法律法规,结合作者多年的实践及教学经验,与读者分享查账工作中的要点和诀窍。本书首先介绍了查账的基础知识与方法,然后根据企业的不同业务分别介绍了在查账时需要关注的...
目录 3 致各利益相关方 6 2022年度审计业务和审计质量行动概览 10 治理和领导责任 13 与利益相关方的互动 15 践行企业文化和价值观 16 建立恰当的客户和业务关系 17 保持独立性、客观性和职业道德 19 应用数字化科技...
本书作者具有十多年内部审计从业经验,涉及酒店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业。本书主要包含三部分内容,第一部分结合理论与实践,从内审人员的思维模式、心态出发,结合内审工作的总体框架,论述了一个...
本书共九章,第一章重点介绍了审计基础理论。第二章~第六章详细介绍了审计流程、内部控制原理、审计目标与审计计划、审计证据及其收集方法、终结审计与审计报告等内容。第七章~第九章,分别结合实践需要,主要介绍了注...
内容包含案例解析和案例训练两篇。案例解析按照案例背景、案例提示、案例分析、案例小结依次展开,旨在全方位提高学生对审计案例的分析能力;案例训练包括背景介绍、思考与分析、知识点提示,着力于在更高层次上训练学生...
本书从审计程序出发,主要介绍了通过Excel提高审计工作效率的思路和方法。通过讲解在执行不同审计程序时遇到的各种文件、数据、信息处理问题的解决案例,展示Excel VBA、ExcelPower Query、Excel Power Pivot,以及数据...
内容共分审计基础知识认知、财务会计岗位审计、综合能力拓展审计 3 个模块共 15 个项目,主要讲述审计程序与审计方法,内部控制的自我评价,以及出纳核算岗位、存货核算岗位、固定资产及其他资产核算岗位、职工薪酬核算...
内容分为三大部分:第一部分(第 1 章)介绍什么是内部审计、内部审计的内容以及内部审计人员的基本规范;第二部分(第 2 章~第 4 章)介绍内部审计的证据、方法、流程及内部审计工作的统筹等;第三部分(第 5 章~第 9 章)...
中国注册会计师审计准则第1101号——注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求(2022年1月5日修订)1 中国注册会计师审计准则第1111号——就审计业务约定条款达成一致意见(2022年1月5日修订)...
主要内容:第一篇 新中国独立审计制度变迁、第二篇 新中国内部审计发展与变迁、第三篇 新中国国家审计制度变迁。目录第一篇 新中国独立审计制度变迁第一章 第一篇导论 3 第一节 独立审计的定义及特征 4第二节 独立审计...
2020年度审计质量报告(毕马威) 2021 19页PDF
内部审计是“审计家族”中重要的一员,其作用及重要性程度不亚于外部审计。作为内部审计人员,不仅需要掌握基础知识,熟悉审计业务,还需要有正确的思维方式、强大的心态及良好的沟通能力,这样才能更好地为企业的管理把好...
一、《安徽审计年鉴》是由安徽省审计厅主办的一部大型综合性、资料性工具书。《安徽审计年鉴2019》旨在全面、系统、真实地记载2018年安徽审计事业的发展轨迹,反映2018年安徽审计工作取得的主要成就。所录资料时限为2...
一、《中国审计年鉴2018》是由中华人民共和国审计署主办并组织编纂的第二十二部年鉴,具有较强的权威性、资料性、实用性、前瞻性和馆藏价值。二、本卷年鉴全面、系统、集中地反映了我国2017年审计工作发展的总体概况,...
内容对内部审计的基本理论、 作业内容、 程序及审计管理实务进行了系统化的解释。全书内容分为上下两篇,上篇为基础知识,共 3 章;下篇为实务审计, 共 11 章。 每章配有综合训练。本书适用于高等学校审计专业本科学生的...
第一章 绪 论 (1) 第二章 财务造假的表现 (7) 一、虚构或隐藏营业收入 (7) 二、企业虚减或虚增成本、费用 (23) 三、利用公允价值操纵利润 (30) 四、企业虚增资产、虚减负债 (32) 五、随意计提资产减值损失 (35) 六…...
审计风险提示第1号——审计工作底稿 2 审计风险提示第2号——存货监盘 3 审计风险提示第3号——函证 5 审计风险提示第4号——司法会计鉴定 8 审计风险提示第5号——对农业类被审计单位的特殊考虑 10 审计风险提示第6...
第一部分 客观题 1第一章 审计概述 1第二章 审计计划 18第三章 审计证据 29第四章 审计抽样方法 42第五章 信息技术对审计的影响 51第六章 审计工作底稿 53第七章 风险评估 57第八章 风险应对 68第九章 销售与收款循环...
2019年注册会计师资格考试思维导图—审计 201904 154页PDF
目录第一篇 企业内部控制企业内部控制基本规范(2008年5月22日 财会〔2008〕7 号) (3 )关于印发企业内部控制配套指引的通知(2010年4月15日 财会〔2010〕11 号) (8 )附件1:企业内部控制应用指引 (9 )附件2:企业内部控制...