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  • H会计、财务审计手册:查账(业务审查)常见问题、查证方法446页

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    更新时间:2023-07-27分类:审计资料大小:7.90 MB

    本书汇集了查账工作中经常出现的实务问题及相关法律法规,结合作者多年的实践及教学经验,与读者分享查账工作中的要点和诀窍。本书首先介绍了查账的基础知识与方法,然后根据企业的不同业务分别介绍了在查账时需要关注的...

  • S2022年度审计质量报告41页

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    更新时间:2023-07-05分类:审计资料大小:7.11 MB

    目录 3 致各利益相关方 6 2022年度审计业务和审计质量行动概览 10 治理和领导责任 13 与利益相关方的互动 15 践行企业文化和价值观 16 建立恰当的客户和业务关系 17 保持独立性、客观性和职业道德 19 应用数字化科技...

  • N内部审计工作操作实务与案例解析246页

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    更新时间:2022-09-01分类:审计资料大小:27.3 MB

    本书作者具有十多年内部审计从业经验,涉及酒店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业。本书主要包含三部分内容,第一部分结合理论与实践,从内审人员的思维模式、心态出发,结合内审工作的总体框架,论述了一个...

  • S审计学——基础理论、方法与案例268页

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    更新时间:2022-08-17分类:审计资料大小:5.22 MB

    本书共九章,第一章重点介绍了审计基础理论。第二章~第六章详细介绍了审计流程、内部控制原理、审计目标与审计计划、审计证据及其收集方法、终结审计与审计报告等内容。第七章~第九章,分别结合实践需要,主要介绍了注...

  • S审计学:审计案例分析教程178页

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    更新时间:2021-12-26分类:审计资料大小:4.88 MB

    内容包含案例解析和案例训练两篇。案例解析按照案例背景、案例提示、案例分析、案例小结依次展开,旨在全方位提高学生对审计案例的分析能力;案例训练包括背景介绍、思考与分析、知识点提示,着力于在更高层次上训练学生...

  • S审计:用Excel提高审计工作效率215页

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    更新时间:2021-12-19分类:审计资料大小:31.2 MB

    本书从审计程序出发,主要介绍了通过Excel提高审计工作效率的思路和方法。通过讲解在执行不同审计程序时遇到的各种文件、数据、信息处理问题的解决案例,展示Excel VBA、ExcelPower Query、Excel Power Pivot,以及数据...

  • C财务会计:企业内部审计教程(2019)353页

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    更新时间:2021-12-03分类:审计资料大小:9.09 MB

    内容共分审计基础知识认知、财务会计岗位审计、综合能力拓展审计 3 个模块共 15 个项目,主要讲述审计程序与审计方法,内部控制的自我评价,以及出纳核算岗位、存货核算岗位、固定资产及其他资产核算岗位、职工薪酬核算...

  • N内部审计233页

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    更新时间:2021-11-08分类:审计资料大小:10.2 MB

    内容分为三大部分:第一部分(第 1 章)介绍什么是内部审计、内部审计的内容以及内部审计人员的基本规范;第二部分(第 2 章~第 4 章)介绍内部审计的证据、方法、流程及内部审计工作的统筹等;第三部分(第 5 章~第 9 章)...

  • Z中国注册会计师审计准则及指南(2022)1053页

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    更新时间:2022-04-16分类:审计资料大小:25.3 MB

    中国注册会计师审计准则第1101号——注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求(2022年1月5日修订)1 中国注册会计师审计准则第1111号——就审计业务约定条款达成一致意见(2022年1月5日修订)...

  • S审计学:中国审计制度发展变迁研究495页

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    更新时间:2021-08-30分类:审计资料大小:5.10 MB

    主要内容:第一篇 新中国独立审计制度变迁、第二篇 新中国内部审计发展与变迁、第三篇 新中国国家审计制度变迁。目录第一篇 新中国独立审计制度变迁第一章 第一篇导论 3 第一节 独立审计的定义及特征 4第二节 独立审计...

  • S2020年度审计质量报告(毕马威)19页

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    更新时间:2021-08-07分类:审计资料大小:2.39 MB

    2020年度审计质量报告(毕马威) 2021 19页PDF

  • N内审:内部审计实操与案例解析431页

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    更新时间:2020-11-08分类:审计资料大小:71.4 MB

    内部审计是“审计家族”中重要的一员,其作用及重要性程度不亚于外部审计。作为内部审计人员,不仅需要掌握基础知识,熟悉审计业务,还需要有正确的思维方式、强大的心态及良好的沟通能力,这样才能更好地为企业的管理把好...

  • N2019安徽审计年鉴607页

    NH
    更新时间:2020-08-22分类:审计资料大小:89.4 MB

    一、《安徽审计年鉴》是由安徽省审计厅主办的一部大型综合性、资料性工具书。《安徽审计年鉴2019》旨在全面、系统、真实地记载2018年安徽审计事业的发展轨迹,反映2018年安徽审计工作取得的主要成就。所录资料时限为2...

  • N2018中国审计年鉴1125页

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    更新时间:2020-06-26分类:审计资料大小:28.4 MB

    一、《中国审计年鉴2018》是由中华人民共和国审计署主办并组织编纂的第二十二部年鉴,具有较强的权威性、资料性、实用性、前瞻性和馆藏价值。二、本卷年鉴全面、系统、集中地反映了我国2017年审计工作发展的总体概况,...

  • N内部审计基础知识与实务审计240页

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    更新时间:2019-11-21分类:审计资料大小:4.60 MB

    内容对内部审计的基本理论、 作业内容、 程序及审计管理实务进行了系统化的解释。全书内容分为上下两篇,上篇为基础知识,共 3 章;下篇为实务审计, 共 11 章。 每章配有综合训练。本书适用于高等学校审计专业本科学生的...

  • S审计学:升级失败的原因与对策237页

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    更新时间:2019-07-24分类:审计资料大小:8.14 MB

    第一章 绪 论 (1) 第二章 财务造假的表现 (7) 一、虚构或隐藏营业收入 (7) 二、企业虚减或虚增成本、费用 (23) 三、利用公允价值操纵利润 (30) 四、企业虚增资产、虚减负债 (32) 五、随意计提资产减值损失 (35) 六…...

  • S审计风险提示、执业规范解读、审计案例分析(2018)98页

    DOCX
    更新时间:2019-07-03分类:审计资料大小:545 KB

    审计风险提示第1号——审计工作底稿 2 审计风险提示第2号——存货监盘 3 审计风险提示第3号——函证 5 审计风险提示第4号——司法会计鉴定 8 审计风险提示第5号——对农业类被审计单位的特殊考虑 10 审计风险提示第6...

  • C2019CPA注册会计师考试辅导题:审计300页

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    更新时间:2019-06-20分类:审计资料大小:4.60 MB

    第一部分 客观题 1第一章 审计概述 1第二章 审计计划 18第三章 审计证据 29第四章 审计抽样方法 42第五章 信息技术对审计的影响 51第六章 审计工作底稿 53第七章 风险评估 57第八章 风险应对 68第九章 销售与收款循环...

  • Z2019年注册会计师资格考试思维导图—审计154页

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    更新时间:2019-05-31分类:审计资料大小:30.9 MB

    2019年注册会计师资格考试思维导图—审计 201904 154页PDF

  • Q企业会计审计规范工具手册670页

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    更新时间:2019-02-14分类:审计资料大小:18.5 MB

    目录第一篇 企业内部控制企业内部控制基本规范(2008年5月22日 财会〔2008〕7 号) (3 )关于印发企业内部控制配套指引的通知(2010年4月15日 财会〔2010〕11 号) (8 )附件1:企业内部控制应用指引 (9 )附件2:企业内部控制...

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